kx.bjcade.com
目录
第一部分 365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会概况
一、 部门主要职能及机构设置情况
二、 部门预算单位构成
第二部分 365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会2019年部门预算表
三、 财政拨款收支总表
四、 一般公共预算支出表
五、 一般公共预算基本支出表
六、 一般公共预算“三公”经费支出表
七、 政府性基金预算支出表
八、 部门收支总表
九、 部门收入总表
十、 部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
十、省级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分 365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会2019年概况
一、部门主要职能及机构设置情况
(一) 365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会主要职能
1.依照法律、法规,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。
2.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。
3.组织科学技术工作者促进科学技术成果的转化。接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。
5.组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
6.开展民间国际科学技术交流活动,发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
7.开展继续教育和培训、科技咨询服务等工作。
8.承担市委、市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区与科协相关的工作。
(二)机构设置情况
365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会机构设置情况为:一部一室。
一部:科普与学会部
一室:办公室
二、部门预算单位构成
纳入三亚市科学技术协会(部门)2019年部门预算编制范围的只有部门本级,没有二级预算单位。)
第二部分 365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会2019年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会2019年部门预算
情况说明
一、关于365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科协2019年财政拨款收支总预算534.84万元。其中,收入总计534.84万元;支出总计534.84万元,包括科学技术支出473.48万元、社会保障和就业支出25万元、卫生健康支出20.16万元、住房保障支出16.2万元。
二、关于365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科协2019年年一般公共预算当年拨款534.84万元,比上年执行数减少5.12万元,主要是人员减少、经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术(类)支出473.48万元,占88.52%;,社会保障和就业支出25万元,占4.67%;卫生健康支出(类)支出20.16万元,占3.77%;住房保障支出(类)支出16.2万元,占3.03%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项))2019年预算数为143.97万元,与上年预算数相对比减少19.81万元,主要是用于科学技术的支出减少)
2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2019年预算数为77万元,比上年预算数增加3万元,主要是因为科学技术的支出增多,规模加大。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)2019年预算数为115万元,与上年预算数持平。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)2019年预算数为137.51万元,比上年预算数增加16.47,主要是因为用于科学技术的支出增多,规模变大。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为25万元,与上年预算数相对比增加1万元,主要是2019年人员工资提高,缴费增加。
4.卫生健康支出(类)支出行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为5.16万元,与上年预算数相对比增加0.19万元,主要是2019年人员工资提高,缴费增加。
公务员医疗补助(项)2019年预算数为15万元,与上年预算数相对比减少5万元,主要是人员减少。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为16.2万元,与上年预算数相对比减少0.97万元,主要是人员减少导致住房公积金相应减少。
三、关于365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会2019年一般公共预算基本支出情况说明
365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会2019年一般公共预算基本支出为205.33万元,其中:
人员经费182.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金和其他工资福利支出;
公用经费22.88万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
四、365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会2019年“三公”经费预算情况说明
365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会2019年“三公”经费预算数为5.08万元,其中:
因公出国(境)经费:2019年无预算安排,为0万元,与上年持平。
公务用车购置及运行费4.19万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.19万元),较上年预算下降6.26%。下降的主要原因是公务用车减少。
公务接待费0.89万元,较上年预算下降21.92%。下降的主要原因包括:是接待人数与次数比上年减少。
五、关于365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会2019年政府性基金预算当年拨款情况说明
2018年365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会无该项经费预算。
六、关于365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科协2019年收支总预算534.84万元。
七、关于365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会2019年收入预算情况说明
365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会2019年收入预算534.84万元,经费拨款收入534.84万元,占100%。
八、关于365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会2019年支出预算情况说明
365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科学技术协会2019年支出预算534.84万元,其中:基本支出205.33万元,占38.39%;项目支出329.51万元,占61.6%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科协本级的机关运行经费预算534.84万元。
(二)政府采购情况
2018年365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科协本级采购预算总额0.51万元,其中:政府采购货物预算0.51万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科协本级共有车辆2辆,其中,机要通信应急用车1辆、特种专业技术用车(科普大篷车)1辆。
(四)绩效目标设置情况
2019年365bet赌城网投_best365投注_365足球外围网站科协14个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算329.51万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。